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星期一,2021年4月19日  农历辛丑(牛)年三月初八
洛阳市学生资助管理中心2021年部门预算
[信息公开]       发布时间:2021-03-31
目 录  
第一部分 洛阳市资助管理中心概况 
 
一、主要职能 
 
二、机构设置及部门预算单位构成 
 
第二部分 洛阳市学生资助管理中心 2021 年部门预算情况说明 
 
第三部分 名词解释  
 
附件:洛阳市学生资助管理中心 2021 年部门预算表 
 
一、部门收支总体情况表 
 
二、部门收入总体情况表 
 
三、部门支出总体情况表 
 
四、财政拨款收支总体情况表 
 
五、一般公共预算支出情况表 
 
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 
 
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 
 
八、政府性基金预算支出情况表 
 
九、国有资本经营预算支出情况表 
 
十、部门预算项目绩效目标表 
 
第一部分 
洛阳市学生资助管理中心概况
  
一、洛阳市学生资助管理中心主要职责 
 
(一)在学校资助工作领导小组的指导下负责经济困难学 生资助工作,完善学校助学体系。
 
(二)负责对学生家庭经济状况的调查摸底,建立和管理 经图济困难学生档案。 
 
(三)负责国家对经济困难学生资助工作政策的宣传工作。 
 
(四)负责勤工助学工作的管理和监督,负责学生勤工助 学学生劳动补助经费的制表和发放。 
 
(五)负责国家奖助学金的评选、发放、汇总上报、归档 建档及有关的管理工作。 
 
(六)负责全校生源地助学贷款工作。 
 
二、机构设置及部门预算单位构成 洛阳市学生资助管理中心内设3个职能科(室),包括综 合科、财务收支核查服务科、专业资助科。 我单位为洛阳市教育局所属公益一类事业单位,无下属单 位。   
第二部分 
洛阳市学生资助管理中心 2021 年部门预算情况说明 
 
一、收入支出预算总体情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心2021年收入总计5710.84万元, 支出总计 5710.84 万元,与 2020 年预算相比,收支各减少 6988.81万元,下降55%。主要原因:资助学生减少。 
 
二、收入预算总体情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心2021年收入合计5710.84万元, 其中:一般公共预算117.30万元。 
 
三、支出预算总体情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心2021年支出合计5710.84万元, 其中:基本支出113.40万元,占2%;项目支出5597.44万元, 占98%。 
 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 5710.84万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比, 一般公共预算收支预算减少6988.81万元,下降55%,主要原 因:资助学生减少。 
 
五、一般公共预算支出预算情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心 2021 年一般公共预算支出年初 预算为5710.84万元。主要用于以下方面:工资福利支出97.14万元,占 1.7%;商品服务支出 6.51 万元,占 0.11%;对个人 和家庭的补助支出9.75万元,占0.17%;项目支出支出5597.44 万元,占98%。 
 
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 
 
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出 经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同 特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分 类科目,两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总 表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支 出。 
 
七、“三公”经费支出预算情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无 增减,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。 (二)公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与 2020 年 相比无增减。我市公车改革后,我单位公车上缴洛阳市教育局, 由局机关统一调配使用,我单位无公务用车购置及运行费。 (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比无增减。主要 原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定 》等办法,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。 
 
八、政府性基金预算支出决算情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心 2021 年未使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 
 
九、国有资本经营预算支出预算情况说明 
 
洛阳市学生资助管理中心 2021 年未使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 
 
十、其他重要事项情况说明 
(一)机关运行经费支出情况 洛阳市学生资助管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 3.90万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 
(二)政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元。 
(三)绩效目标设置情况 洛阳市学生资助管理中心 2021 年预算项目均按要求编制 了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达 到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 
(四)国有资产占用情况 
2020年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上 专用设备0台(套)。 
(五)专项转移支付项目情况 洛阳市学生资助管理中心无专项转移支付项目。 
              
第三部分 
名词解释  
 
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 
 
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 
 
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 
 
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 
 
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现 行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三 类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目 支出,特定目标类项目对应现行专项资金。 
 
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。